开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8590
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年6月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9870 印油/印泥/** | 3 | 30.0 | 得力/deli\9870 | 验收通过 | |
| 2 | 立白生姜洗洁精2.5kg 洗洁精 | 10 | 250.0 | 立白/Liby\立白生姜洗洁精2.5kg | 验收通过 | |
| 3 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液 | 30 | 360.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g/瓶 | 验收通过 | |
| 4 | 超威杀虫气雾剂 | 20 | 480.0 | 超威\600ml | 验收通过 | |
| 5 | 利兵5连卷垃圾袋 | 30 | 327.0 | 无品牌\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 6 | 500g黑猫84消毒液 | 30 | 120.0 | 黑猫/HIMORE\500g | 验收通过 | |
| 7 | 立白除螨除菌洗衣皂180克x2块 | 10 | 120.0 | 立白/Liby\180g*2 | 验收通过 | |
| 8 | 棉纱布条拖把 | 30 | 360.0 | 无品牌\棉纱拖把 | 验收通过 | |
| 9 | 仁兴塑料扫把 | 40 | 240.0 | 无品牌\扫把 | 验收通过 | |
| 10 | 得力四联文件框9844 | 10 | 260.0 | 得力/deli\9844 | 验收通过 | |
| 11 | 回力女士毛绒雨靴 | 3 | 108.0 | 回力/Warrior\雨靴 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |