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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5936
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年6月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 乔丹 X6-706 篮球 | 30 | 1650.0 | 乔丹\X6-706 | 验收通过 | |
| 2 | A4彩纸 | 10 | 300.0 | 无品牌\彩纸 | 验收通过 | |
| 3 | A4彩纸 | 10 | 300.0 | 无品牌\彩纸 | 验收通过 | |
| 4 | A4彩纸 | 10 | 300.0 | 无品牌\彩纸 | 验收通过 | |
| 5 | 圆形气球 | 10 | 110.0 | 无品牌\圆形气球 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光笔红色/黑色 | 3 | 39.0 | 晨光\晨光笔 | 验收通过 | |
| 7 | 书签 | 3 | 66.0 | 无品牌\41mm彩色长层夹子 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 订书针 | 10 | 15.0 | 得力/deli\订书针 | 验收通过 | |
| 9 | 弯头胶水 | 5 | 12.5 | 无品牌\弯头胶水 | 验收通过 | |
| 10 | 长条气球 | 10 | 150.0 | 无品牌\长条气球 | 验收通过 | |
| 11 | 19mm彩色长层夹子 | 3 | 27.0 | 无品牌\19mm彩色夹子 | 验收通过 | |
| 12 | 32mm彩色长层夹子 | 3 | 39.0 | 无品牌\32mm彩色长层夹子 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光/M G ADM94814 档案盒 | 10 | 105.0 | 晨光/M G\ADM94814 | 验收通过 | |
| 14 | 超威84家居消毒液600g | 10 | 120.0 | 超威\84消毒液 | 验收通过 | |
| 15 | 通用型资料册 | 10 | 160.0 | 齐心/Comix\PF60AK | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |