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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4243
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年6月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 可立仕 75%酒精消毒喷雾剂100ml 酒精 | 100 | 520.0 | 可立仕\75%酒精消毒喷雾剂100ml | 验收通过 | |
| 2 | 爱特福 84消毒液 750ml 家居消毒液 | 100 | 500.0 | 爱特福\84消毒液 750ml | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GN-H2040 电源插座/插线板/电源**线 | 12 | 780.0 | 公牛/BULL\GN-H2040 | 验收通过 | |
| 4 | 久丽 清洁抹布 | 40 | 600.0 | 久丽\抹布 | 验收通过 | |
| 5 | 图形品牌 扫把簸箕 | 15 | 450.0 | 图形品牌\扫把簸箕套装 | 验收通过 | |
| 6 | 图形品牌 皮手套 | 100 | 1800.0 | 图形品牌\手套防寒手套皮革手套 | 验收通过 | |
| 7 | 图形品牌 纱手套 棉纱手套 | 200 | 700.0 | 图形品牌\纱手套 | 验收通过 | |
| 8 | 图形品牌 吸水拖把 | 15 | 1050.0 | 图形品牌\拖把 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |