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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M061********00206
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 大容量园艺盆栽长嘴浇水壶 园艺浇花淋花喷壶 | 无品牌大容量园艺盆栽长嘴浇水壶 园艺浇花淋花喷壶 | 个 | 25.00 | 22 | 550 |
| 2 | 红双喜 401 羽毛球 | 红双喜/DHS401 | 筒 | 4.00 | 50 | 200 |
| 3 | 蓝月亮 500g*1 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon500g*1 | 瓶 | 50.00 | 16.4 | 820 |
| 4 | 磁带播放器 | 无品牌磁带播放器 | 台 | 5.00 | 160 | 800 |
| 5 | 120L垃圾桶 | 无品牌120L垃圾桶 | 个 | 3.00 | 133.3 | 399.9 |
| 6 | 晨光 AWG97038 晨光液体胶水 透明液体胶 胶水 | 晨光/M GAWG97038 | 盒 | 5.00 | 48 | 240 |
| 7 | 得力 垃圾桶 | 得力垃圾桶 | 个 | 20.00 | 22.5 | 450 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 漆工小学后勤采购
联系电话: ****933****
传真:
地址: ****小学
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县漆工镇开湘路
附件信息: