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2023****事业单位三个预算单位内部审计工作项目遴选公告
****残联****事业单位内部管理,提高财政资金管理使用的规范性、有效性、安全性,开展2023****事业单位三个预算单位内部审计工作项目,现面向社会公开遴选,有关事项公告如下:
一、采购人
****。
二、采购对象
具备响应条件的相关机构(详见五、响应人资格要求)。
三、委托项目情况
(一)项目名称:2023****事业单位三个预算单位内部审计工作项目;
(二)项目经费:11.5万元(人民币);
(三)项目期限:2024年7月15日起至2024年9月14日止,为期2个月。
四、委托项目要求
****联合会****事业单位审计期间财务状况进行专项审计及对主要业务(收入、支出、采购、固定资产管理、建设项目管理、合同管理)的执行环节进行风险评估,审计期间自2023年1月1日起至2023年12月31日止。主要包括以下方面的内容:(1)有关法律法规和国家其他规定、国家政策的执行情况;(2)预算编制和执行情况;(3)重大经济、经营的决策和管理情况;(4)财务收支(重点是“三公”经费执行情况)、财务核算及资产管理情况;(5)内部管理状况,财务内部控制制度建设、执行情况;(6)政府采购流程和开支情况;(7)对主要业务(收入、支出、采购、固定资产管理、建设项目管理、合同管理)的执行环节进行风险评估;(8)对单位内部控制制度的建立和执行情况进行评价。
五、响应人资格要求
(一)具有服务相关资质及独立法人资格的企业;
(二)项目申请单位要根据自身优势和项目需要,精心组建服务团队,选派固定专业技术服务人员,为该项目提供必要支撑条件,保证充分时间投入,确保任务如期高质量完成 ;
(三)本项目不接受联合体响应;
(四)无违法违纪犯罪记录。
六、响应需提供的资料
(一)法定代表人身份证复印件,营业执照复印件、税务登记证书复印件、组织机构代码证书复印件,无违法违纪犯罪记录;
(二)法人授权委托书、委托人员身份证复印件;
(三)单位概况。包括成立时间、注册资金、类型、业务范围、组织机构等;
(四)近一年年度财务报表;
(五)《项目申请书》、项目方案、报价及相关经验材料等。
七、申报和评审事宜
(一)申报期限:2024年6月18日--2024年6月24日。
(二)提交材料:申请单位应在2024年6月24日24:00前,将盖章的《项目申请书》(见附件)、项目方案电子扫描件等提交至:cyclbgs@bjchy.****.cn,并在邮件主题处注明“2023****事业单位三个预算单位内部审计工作项目遴选”字样;《项目申请书》纸质版、项目方案纸质版和营业执照复印件等(均加盖公章)1份快递至****办公室(地址:**市**区****家园5号楼102****办公室)。
(三)组织评审:****将在遴选公告期结束后组织评审,择优遴选1家项目承接单位。提交材料如弄虚作假,取消评标和中标资格。 标书代写
(四)结果公示:********残联“****残联”微信公众号上予以公示,公示时间为1个工作日。
八、联系方式
联 系 人:张燕燕、沈立
联系电话:****7015、****7012
****
2024年6月17 日
附件:2023****事业单位三个预算单位内部审计工作项目遴选公告.docx
附件:2023****事业单位三个预算单位内部审计工作项目遴选公告.docx