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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********242
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 多乐士 A991 油漆 | 多乐士/duluxA991 | 桶 | 2.00 | 120 | 240 |
| 2 | 信发 20mm 档案盒 | 信发20mm | 个 | 500.00 | 2.85 | 1425 |
| 3 | 得力 3872 装订机 | 得力/deli3872 | 台 | 2.00 | 280 | 560 |
| 4 | 举冠 铁皮卷柜 文件柜 | 举冠铁皮卷柜 | 个 | 1.00 | 700 | 700 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐硕
联系电话: 138****4530
传真:
地址: 繁荣路212号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: