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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********357********2024000401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3996 多功能插座 | 得力/deli3996, | 个 | 2.00 | 75 | 150 |
| 2 | 兄弟 TN-3435 黑色硒鼓 (适用MFC-8540DN 8535DN 8530DN HL-5580D 5585D 5590DN) | 兄弟/BROTHERTN-3435, | 支 | 4.00 | 280 | 1120 |
| 3 | 得力 S856 直液式走珠笔 | 得力/deliS856, | 盒 | 5.00 | 28 | 140 |
| 4 | 得力 8555 40只19mm彩色长尾夹 5# | 得力/deli8555, | 筒 | 1.00 | 10 | 10 |
| 5 | 得力 7994 笔记本 | 得力/deli7994, | 本 | 2.00 | 14 | 28 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄婕
联系电话: 187****9295
传真:
地址: ****管委会二楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: