1.服务项目:根据集团印发的《关于开展2024年度制程遵从度评估及内控遵循性测试(CT)工作的通知》(数字化函〔2024〕14号)有关部署,开展2024年度内控监督评价,提供内控管理咨询服务,协助****公司持续提升内控监督评价工作质量。 服务期限为自合同签订之日起至2024年9月30日。 2.项目名称:****公司2024年度内控监督评价咨询服务。 3.服务内容:(1)协助开展遵从性测试(CT),重点对关键控制点(KCP)的设计及 2023年11月1日至 6月30日运行情况进行测试;(2)根据测试发现的典型问题,协助开展主动性审视(PR);(3)对公司合规管理“三张清单”编制及优化工作进行指导。 4.服务标准:(1)遵从性测试(CT)按照 11.3.2.2-P-内控监督评价-遵从性测试(CT)流程和《内控监督评价方式指南》组织实施;(2)主动性审视(PR)按照 11.3.2.2-P-内控监督评价-主动性审视(PR)流程和《内控监督评价方式指南》组织实施;(3)合规管理“三张清单”优化工作按照《****公司合规管理“三张清单”优化工作的通知》(综合监督函〔2023〕61号)要求组织实施。 5. 计费依据:****集团 2023-2024 年审计中介机构选聘框架协议的收费标准。
交货期限: 自合同签订之日起至2024年9月30日
质保期限(月):
1.响应人需具备中华人民**国境内注册****事业单位资格,经营范围包含审计、会计咨询、企业管理咨询服务或相关资质内容。 2.响应人应取得基本信用认证,即通过**企业交易寻源询价系统(网址为:https://cce.****.com/EnterpriseCertification)的供应商信用认证。 3.近3年(2021年5月31日以来)近3年至少具有1项内部控制管理咨询或审计项目业绩。须提供合同扫描件,以合同签订时间为准。不按照本要求提供的业绩不予认定。 4.人员资质及业绩要求:项目人员均需为财务、审计或内控相关专业人员。项目负责人具有注册会计师或注册内部审计师或中级以上职称,有8年以上相关工作经历,近3年承担过3个及以上内部控制管理咨询或审计项目;其余人员有3年以上相关工作经历,近3年至少参与过1个内部控制管理咨询或审计项目实施。人员专业资质、工作履历、参与项目经历等须提供相关证明材料并加盖单位公章。
4.1 有意向参加项目者,于2024年06月26日 18时 00分 00秒前,登录数字供应链平台进行项目报名。
4.2 报名成功后于2024年06月21日 08时 00分 00秒至2024年06月26日 18时 00分 00秒,登录数字供应链平台进行项目下载询价文件。
5.1 请于2024年07月02日 14时 30分 00秒前,登录数字供应链平台递交项目响应文件。标书代写
5.2 逾期将无法进行递交响应文件,采购人将不予受理。标书代写
5.3 供应商在递交响应文件前,应按照有关规定提供人民币0万元项目保证金。标书代写
6.1 响应文件的开启时间2024年07月02日 14时 30分 00秒标书代写
6.1 响应文件的开启地点****集团数字供应链平台的采购管理子系统开展线上评审标书代写
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联系人:马智铄
联系电话:136****0613
电子邮件:mazs@pipechina.****.cn
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