工程质量监督检验公司2024年度内控监督评价咨询服务-非招标公告

发布时间: 2024年06月20日
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询价采购公告
公告发布时间: 2024年06月20日 17时 21分 19秒
一、概述

1.服务项目:根据集团印发的《关于开展2024年度制程遵从度评估及内控遵循性测试(CT)工作的通知》(数字化函〔2024〕14号)有关部署,开展2024年度内控监督评价,提供内控管理咨询服务,协助****公司持续提升内控监督评价工作质量。 服务期限为自合同签订之日起至2024年9月30日。 2.项目名称:****公司2024年度内控监督评价咨询服务。 3.服务内容:(1)协助开展遵从性测试(CT),重点对关键控制点(KCP)的设计及 2023年11月1日至 6月30日运行情况进行测试;(2)根据测试发现的典型问题,协助开展主动性审视(PR);(3)对公司合规管理“三张清单”编制及优化工作进行指导。 4.服务标准:(1)遵从性测试(CT)按照 11.3.2.2-P-内控监督评价-遵从性测试(CT)流程和《内控监督评价方式指南》组织实施;(2)主动性审视(PR)按照 11.3.2.2-P-内控监督评价-主动性审视(PR)流程和《内控监督评价方式指南》组织实施;(3)合规管理“三张清单”优化工作按照《****公司合规管理“三张清单”优化工作的通知》(综合监督函〔2023〕61号)要求组织实施。 5. 计费依据:****集团 2023-2024 年审计中介机构选聘框架协议的收费标准。

二、采购项目与标段

交货期限: 自合同签订之日起至2024年9月30日

质保期限(月):

三、供应商资格要求

1.响应人需具备中华人民**国境内注册****事业单位资格,经营范围包含审计、会计咨询、企业管理咨询服务或相关资质内容。 2.响应人应取得基本信用认证,即通过**企业交易寻源询价系统(网址为:https://cce.****.com/EnterpriseCertification)的供应商信用认证。 3.近3年(2021年5月31日以来)近3年至少具有1项内部控制管理咨询或审计项目业绩。须提供合同扫描件,以合同签订时间为准。不按照本要求提供的业绩不予认定。 4.人员资质及业绩要求:项目人员均需为财务、审计或内控相关专业人员。项目负责人具有注册会计师或注册内部审计师或中级以上职称,有8年以上相关工作经历,近3年承担过3个及以上内部控制管理咨询或审计项目;其余人员有3年以上相关工作经历,近3年至少参与过1个内部控制管理咨询或审计项目实施。人员专业资质、工作履历、参与项目经历等须提供相关证明材料并加盖单位公章。

四、询价文件的获取

4.1 有意向参加项目者,于2024年06月26日 18时 00分 00秒前,登录数字供应链平台进行项目报名。

4.2 报名成功后于2024年06月21日 08时 00分 00秒至2024年06月26日 18时 00分 00秒,登录数字供应链平台进行项目下载询价文件。

五、响应文件的递交标书代写

5.1 请于2024年07月02日 14时 30分 00秒前,登录数字供应链平台递交项目响应文件。标书代写

5.2 逾期将无法进行递交响应文件,采购人将不予受理。标书代写

5.3 供应商在递交响应文件前,应按照有关规定提供人民币0万元项目保证金。标书代写

六、响应文件的开启标书代写

6.1 响应文件的开启时间2024年07月02日 14时 30分 00秒标书代写

6.1 响应文件的开启地点****集团数字供应链平台的采购管理子系统开展线上评审标书代写

七、采购人信息

地址:

邮编:

联系人:马智铄

联系电话:136****0613

电子邮件:mazs@pipechina.****.cn

传真:

开户银行:

账户名:

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