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********超市采购项目(项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:朱莉妮
项目联系电话:/
标项名称:
采购单位联系人:
采购单位联系方式:
采购计划信息:
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:530599
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:新闻路51号
采购单位联系人和联系方式::-
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****9582X
采购单位预算编码:M05003
三、成交信息
成交日期:2024年6月21日
总成交金额(元):2276 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市**街道文笔路**小区60号 | 2276.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
| 1 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli | 5684 | 20 | 13.0 | 260.0 |
| 2 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli | 5683 | 20 | 9.0 | 180.0 |
| 3 | 得力 橡皮筋 | 得力/deli | 3218 | 5 | 4.0 | 20.0 |
| 4 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli | 9864 | 5 | 10.0 | 50.0 |
| 5 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli | 0012 | 20 | 2.8 | 56.0 |
| 6 | 得力 7102 胶水 | 得力/deli | 7102 | 4 | 36.0 | 144.0 |
| 7 | 得力 9370 复写纸 | 得力/deli | 9370 | 35 | 12.0 | 420.0 |
| 8 | 得力 7701 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli | 7701 | 30 | 3.0 | 90.0 |
| 9 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0018 | 20 | 2.8 | 56.0 |
| 10 | 得力 8555ES 19mm 彩色长尾票夹 | 得力/deli | 8555ES | 10 | 15.0 | 150.0 |
| 11 | 得力 8554ES 25mm 彩色长尾票夹 | 得力/deli | 8554ES | 10 | 25.0 | 250.0 |
| 12 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deli | S01 | 30 | 20.0 | 600.0 |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
公告期限: