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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********241201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 A1297 档案盒 | 齐心/ComixA1297 | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
| 2 | 齐心 A1297 档案盒 | 齐心/ComixA1297 | 个 | 10.00 | 12 | 120 |
| 3 | 子弹头 TS-005 电源插座 | 子弹头TS-005 | 只 | 2.00 | 95 | 190 |
| 4 | 子弹头 TS-8691 电源插座 | 子弹头TS-8691 | 件 | 4.00 | 65 | 260 |
| 5 | 启恒 1901 荣誉证书奖状/证书 | 启恒1901 | 本 | 550.00 | 15 | 8250 |
| 6 | 得力(deli)0018回形针(100枚/盒)(单位:小盒) | 得力/deli0018 | 盒 | 20.00 | 3 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 穆尼热
联系电话: 180****6208
传真:
地址: **市**北路220号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: