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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7337
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年6月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 榄菊 蚊香40圈 蚊香/蚊香液 | 6 | 239.4 | 榄菊/Lanju\蚊香40圈 | 验收通过 | |
| 2 | 美的 SAE35CA 电风扇 | 4 | 596.0 | 美的/Midea\SAE35CA | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GN-B3033 多功能插座 | 7 | 455.0 | 公牛/BULL\GN-B3033 | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁 定制/广告杯 | 4 | 260.0 | 妙洁/magic\一次性纸杯 | 验收通过 | |
| 5 | 5号2粒(2代) 普通干电池 南孚(NANFU)5号碱性电池2粒 聚能环2代 LR6AA | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\5号2粒(2代) | 验收通过 | |
| 6 | 榄菊 杀蟑饵剂(6+3促销装) 无香型 灭鼠/杀虫剂 | 4 | 72.0 | 榄菊/Lanju\杀蟑饵剂(6+3促销装) 无香型 | 验收通过 | |
| 7 | 维达/Vinda V2182 软包抽取式面纸 | 3 | 612.0 | 维达/Vinda\V2182 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |