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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1055
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年6月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9190 垃圾桶 | 10 | 100.0 | 得力/deli\9190 | 验收通过 | |
| 2 | 平板拖把 | 5 | 325.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 扫把 | 10 | 150.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 蜘蛛网扫把 | 5 | 150.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 党徵 | 6 | 30.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 双面胶 | 20 | 40.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 装订条夹 | 3 | 255.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 粉红A 4纸 | 5 | 225.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 长排插 | 1 | 75.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 订书机 | 2 | 50.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 晨光光敏印油一并 | 2 | 20.0 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 25k皮本子 | 10 | 200.0 | \ | 验收通过 | |
| 13 | 剪刀2号 | 7 | 70.0 | \ | 验收通过 | |
| 14 | 蓝色铁片 | 5 | 175.0 | \ | 验收通过 | |
| 15 | 禁止吸烟牌 | 5 | 50.0 | \ | 验收通过 | |
| 16 | 多功能纸 | 5 | 75.0 | \ | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |