联系人:陈超 电话号码:159****6079
邮 箱:****@qq.com
地 址:****集团有限公司**高铁站现代综合客运枢纽****(**省**市**区六户镇梅宅村**路对过**高铁站总承包部)
三、采购内容
1)本次采购产品的规格型号、技术要求、数量详见下表:
| 序号 |
材料名称 |
规格型号 |
单位 |
数量 |
备注 |
| 1 |
声测管 |
Φ54*3mm |
米 |
14205 |
12M/根 |
| 2 |
声测管 |
Φ54*1mm |
米 |
900 |
12M/根 |
| 3 |
注浆管 |
DN25*2.5mm |
米 |
13620 |
12M/根 |
| 4 |
声测管接头 |
Φ54 |
个 |
300 |
|
| 5 |
声测管接头 |
Φ50 |
个 |
432 |
|
| 6 |
单向阀注浆器 |
Φ25 |
个 |
335 |
|
| 7 |
声测管 |
Φ50*1.2mm |
米 |
4800 |
12M/根 |
2)质量标准:
1、质量标准:报价产品必须满足国标要求,声测管、注浆管采用切割抽检方式,必须保证每延米都达到国标要求。
2、质量负责期限:乙方所提供的材料质量必须符合本合同规定的技术要求,必须满足甲方现场施工要求,并对质量终生负责。
3、对货物质量有异议处理方式:供货过程中抽检不合格时检验费用由乙方承担,并且无条件退货,由此对甲方造成的一切损失由乙方负责100%赔偿。
4、以上材料主要性能未详尽部分及不妥之处按国家颁布执行的最新标准及相关引用标准执行。
3)供应要求:
乙方必须有满足供应的生产能力或供应运输能力,确保施工需要。
4)验收要求:
1.卖方应随同每批物资发运附一份发货物资清单、出厂质量检验合格证书及有关部门的质检合格证明等必要文件。
2.物资运抵交货地点后,卖方及买方或买方指定的单位应按卖方提供的发货物资清单对到货数量、外观、规格型号、合格证、质量证明书等进行核对查验。验收依据按照技术规格书约定方式进行,并由买方收货人抽样复测,质量验收以质量证明书为依据,但质量证明书的出具并不表明产品符合质量要求,也不免除卖方交付货物不符合约定和法定质量要求应承担的任何责任。
3.买****监理部门认可的试验室检测结果为准,卖方对检验结果有异议的,以买卖双方认可或共同选择的省级及以上质量检测部门检测结果为准。如果任何被检测或测试的物资不能满足技术规格的要求,买方可以拒绝接受该物资。卖方应更换被拒绝的物资,并承担该部分检验费用以及因此造成延迟交货给买方造成的损失及承担延迟交货的违约责任。
4.数量验收以施工现场实际验收合格的数量为准。
四、交货地点及日期:
交货地点:****集团有限公司**高铁站现代综合客运枢纽****施工工地
交货日期:以甲方电话通知或者微信通知为准。
五、合格的报价人
1)营业范围要求:在中华人民**国境内依法注册,具有独立法人资格、具有招标物资生产或供应经验的生产厂家或代理商,并且具有合法有效的营业执照。
2)财务能力要求:报价人为增值税一般纳税人或小规模纳税人,有依法纳税的良好记录;报价人须提供2022年、2023年的财务报表至少1份,****公司(不足1个财务年度)须提供成立后的财务报表;报价人具有良好的财务状况、具备履约的资金保障能力。
六、产品报价
1)本次采购物资的报价为采购物资的到站总价,包括出厂价、运杂费、材料费、加工费、试验费、运输费、服务费及售后服务费等以及所有相关税项费用等一切费用。
2)采购表格内数量为暂估数量,甲方实际采购数量少于以上数量,乙方不得以此主张甲方违约,实际数量以现场双方验收并经最终确认的数量为准。
3)乙方开始生产运输前,以甲方签字盖章的供应计划为准。
4)在合同供货期间,执行固定价,双方不再因市场价格波动而调动单价,其价格波动风险或收益由双方承担。
七、付款方式:
以银行转账、电汇、铁建银信、承兑汇票、供应链产品等方式支付。结算确认且开具发票后,甲方五个月内支付比例不低于已开票材料款的85%,剩余5%质保金在甲方最后一次结算完毕后180日内付清(支付款项均不计利息)。
八、报价截止时间标书代写
报价截止时间:2024年06月25日12:00时前将报价单及资质发送指定邮箱(****@qq.com)。标书代写
九、评审
采用最低价评审法,通过技术、服务、****委员会(项****领导小组)对各报价人综合评审,出具书面会议纪要确定中标人。
****集团有限公司
**高铁站客运枢纽****
2024.****.23
报价函
****集团有限公司**高铁站客运枢纽****:
我方愿意参加询价编号为****的声测管、注浆管询价采购文件的报价,并已按照询价函中要求的内容充分、如实、准确地向贵方递交报价文件,并愿以总计人民币(小写)__________元整(大写元)____________报价,实收数量×到站结算单价进行结算。
| 序号 |
材料名称 |
型号 |
采购数量 |
单位 |
抵扣税率 |
综合到站单价(元) |
综合到站金额(元) |
联系人 |
联系方式 |
1、法人授权书及身份证
2、企业营业执照
报价人(盖章):
法定代表人或被授权代理人签字:
日期: 年 月 日