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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB170********11403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 得力/deli6824 | 支 | 2.00 | 24 | 48 |
| 2 | 齐心 Q310 抽杆夹 | 齐心/ComixQ310 | 包 | 20.00 | 9.93 | 198.6 |
| 3 | 南韩 2101-4101 固体胶 | 南韩2101-4101 | 支 | 13.00 | 5 | 65 |
| 4 | 华杰 HJ5655 档案盒75mm | 华杰HJ5655 | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
| 5 | 齐心 B3633 长尾夹32mm | 齐心/ComixB3633 | 盒 | 5.00 | 15 | 75 |
| 6 | 益而高/Eagle 1008S不锈钢订书针 订书钉 24/6****档案局订书针 | 益而高/Eagle1008S | 盒 | 21.00 | 1.5 | 31.5 |
| 7 | 透明文件袋 | 得力/deli5505 | 件 | 15.00 | 2 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿**﹒木拉提
联系电话: 186****2569
传真:
地址: **维吾尔自治区**地区**路13号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: