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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2486
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年6月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 幼儿礼品 | 130 | 1950.0 | 得力/deli\****5111 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 毕业证书 | 130 | 1404.0 | 得力\****100 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 KT板 | 6 | 228.0 | 得力/deli\****4954 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 广告宣传纸 | 6 | 150.0 | 得力/deli\05441 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 80G大白纸 | 20 | 40.0 | 得力/deli\027****7411 | 验收通过 | |
| 6 | 橙子 | 1 | 200.0 | 百草味\ | 验收通过 | |
| 7 | 苹果 | 1 | 100.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 伊利 安慕希酸奶 | 6 | 504.0 | 伊利\025********1112 | 验收通过 | |
| 9 | 盼盼 面包 | 130 | 390.0 | 盼盼\255****7888 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7062 得力 水彩笔 | 6 | 168.0 | 得力/deli\7062 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |