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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2842
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年6月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6009 剪刀 | 10 | 70.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 30410 胶带/胶纸/胶条 | 20 | 60.0 | 得力/deli\30410 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 30400 胶带/胶纸/胶条 | 20 | 40.0 | 得力/deli\30400 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ACP92145 水彩笔 | 80 | 800.0 | 晨光/M G\ACP92145 | 验收通过 | |
| 5 | 心相印 H200 抽纸 | 20 | 518.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\H200 | 验收通过 | |
| 6 | 金隆兴 2749 收纳箱/盒/袋 | 20 | 360.0 | 金隆兴/Glosen\2749 | 验收通过 | |
| 7 | 胶棒 得力7093固体胶(白)(只) | 80 | 400.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 8 | 星星 ****超市收银****便利店男孩女孩玩具 | 40 | 520.0 | 星星/XINGX\5402 | 验收通过 | |
| 9 | 优和 咖宝车神玩具机器人哈宝卡宝伽男孩变形汽车金刚咔**体工程大师 | 40 | 400.0 | 优和/UHOO\6402 | 验收通过 | |
| 10 | 得力5683档案盒(蓝)(只) | 10 | 120.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 S936 铅笔 2B 12支/盒 (单位:盒) 红色 | 20 | 300.0 | 得力/deli\S936 | 验收通过 | |
| 12 | 环美32K数学本130*187 | 40 | 120.0 | 环美\HM-014 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |