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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7708
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年6月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | TATANICE 游乐场/体育场馆设施风筝 | 20 | 400.0 | TATANICE\风筝 | 验收通过 | |
| 2 | 迪士尼 游乐场/体育场馆设施万花筒 | 10 | 100.0 | 迪士尼/DISNEY\万花筒 | 验收通过 | |
| 3 | 玛丽 万用手册软面抄 | 50 | 150.0 | 玛丽\32100 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 折纸/手工纸粘土 | 64 | 896.0 | 得力/deli\YC184-D | 验收通过 | |
| 5 | 得力 中国象棋 | 2 | 26.0 | 得力/deli\18710 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 书法用纸 | 11 | 220.0 | 得力/deli\HW416 | 验收通过 | |
| 7 | 中华牌 101 2B 铅笔 | 30 | 30.0 | 中华牌\101 2B | 验收通过 | |
| 8 | 玛丽 A4 80克 彩色复印纸 | 12 | 96.0 | 玛丽\A4 80克 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7092 胶棒 | 21 | 63.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 T3272 学生用笔记本胶套本 | 20 | 100.0 | 得力/deli\T3272 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 6001 剪刀 | 2 | 18.0 | 得力/deli\6001 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |