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采购人(甲方):****
地址:**自治区-**市-**市**党政大楼9001
联系方式:151****6020
供应商(乙方):****
地址:****办事处
联系方式:138****2222
主要标的:
| 1 | 玻璃水,采购数量:2.0000; | 2(瓶) | ¥30.00 | ¥60.00 | 加玻璃水 |
| 2 | 换胎,采购数量:1.0000; | 1(次) | ¥60.00 | ¥60.00 | 换雪地胎 |
| 3 | 刹车油,采购数量:1.0000; | 1(瓶) | ¥190.00 | ¥190.00 | 加刹车油 |
| 4 | 抛光,采购数量:1.0000; | 1(次) | ¥60.00 | ¥60.00 | 右后门抛光 |
| 5 | 雪铲,采购数量:1.0000; | 1(个) | ¥40.00 | ¥40.00 | 雪铲 |
| 6 | 雨刷,采购数量:1.0000; | 1(对) | ¥100.00 | ¥100.00 | 换雨刷 |
| 7 | 喷漆,采购数量:1.0000; | 1(次) | ¥100.00 | ¥100.00 | 公务用车喷漆 |
| 8 | 补胎,采购数量:1.0000; | 1(次) | ¥30.00 | ¥30.00 | 补胎 |
| 9 | 换胎,采购数量:1.0000; | 1(次) | ¥60.00 | ¥60.00 | 车辆换胎 |
| 10 | 防冻液,采购数量:2.0000; | 2(瓶) | ¥140.00 | ¥280.00 | 加防冻液 |
| 11 | 保养,采购数量:1.0000; | 1(次) | ¥900.00 | ¥900.00 | 车辆保养 |
合同金额: 1,880.00元,大写(人民币):壹仟捌佰捌拾元整
履约期限:2024年06月26日至2024年06月26日
履约地点:/
采购方式:电子卖场
2024年06月26日
2024年06月26日
无
合同附件:
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2024年06月26日