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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M062********00035
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 马可 橡皮马可4B橡皮擦美术可擦净 单块 | 马可4B | 块 | 500.00 | 0.6 | 300 |
| 2 | 中华 118 中华 2B铅笔 12支/盒 | 中华/Zhonghua118 | 盒 | 45.00 | 12 | 540 |
| 3 | 得力胶水7303 单位:(盒) | 得力/deli7303 | 盒 | 40.00 | 31.5 | 1260 |
| 4 | 得力18504碱性电池(黑)(单位:卡) | 得力/deli18504 | 对 | 100.00 | 4.5 | 450 |
| 5 | 得力 deli 2034 小号 美工刀 | 得力/deli2034 | 把 | 500.00 | 1.6 | 800 |
| 6 | 得力6600ES中性笔(黑/红)(单位:支) | 得力/deli6600ES | 支 | 800.00 | 0.8 | 640 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杜杰
联系电话: ****947****
传真:
地址: ****中心西侧广场西路
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区上顿渡豪鼎才苑5栋3号
附件信息: