因工作需要,现就********事业单位2023年度内部财务审计项目进行公开招标,邀请合格的投标人参加本项目的投标。
一、项目情况
(一)项目名称
********事业单位2023年度内部财务审计。
(二)项目内容及需求
1、项目内容:对********事业单位****服务中心、市****服务中心2023年度财务进行审计。
2、预算控制价:20000元,高于20000元无效。
3、完成时限:进驻审计时间另行通知,进驻后20****机关及下属2家单位的2023年度财务内部审计报告。
4、项目人员要求:参加审计人员不少于2人,其中至少1名经验丰富、业务能力强、****事业单位会计业务特点的注册会计师。
二、参与条件
(一)具备国家注册会计师管理****事务所执业资格;
****事务所和注册会计师年检合格,且连续三年无违规记录;
****政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(四)法律、行政法规规定的其他条件。
三、评标办法
根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号),采用最低评标价法,即在预算控制价下,投标报价最低的投标人中标。由局**配置科、局机关纪****小组进行现场开标。若同一个标的出现多个最低报价的,由现场抽签决定中标者。若只有一家投标的,由双方在其报价内谈判决定。标书代写
四、竞标时间与投标要求
(一)申请资料递交截止日期:2024年7月4日上午8:30,提交地点:****(**区印山路299号1004室),逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。标书代写
(二)如提交资料不齐全或提交的资料不合格,则作无效报价处理。
(三)评标时间:2024年7月4日上午8:30。
五、联系方式
(一)采购机构:****。
(二)地 址:**市**区印山路299号1004室。
联系电话:0555-****331 联系人:孙娴。
附件:****机关****事业单位2023年度内部财务审计项目投标须知 .doc
****
2024年6月27日