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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2109
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年6月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金得利 Q325 文件夹 | 20 | 50.0 | 金得利/Kinary\Q325 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0307 订书机 12# (单位:台) 混色 | 2 | 30.0 | 得力/deli\0307 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7123 胶棒 | 24 | 96.0 | 得力/deli\7123 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ABS91699 别针/回形针/大头针 | 30 | 60.0 | 晨光/M G\ABS91699 | 验收通过 | |
| 5 | 元安 不干胶标签 | 5 | 50.0 | 元安\998 | 验收通过 | |
| 6 | 文骨 8553 票夹/长尾夹 | 6 | 72.0 | 文骨\8553 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 便笺盒/卡片索引盒 | 8 | 200.0 | 得力/deli\封面纸 | 验收通过 | |
| 8 | 得力6001剪刀 | 3 | 24.0 | 得力/deli\6001 | 验收通过 | |
| 9 | 得力(deli) 0012 订书钉 | 30 | 60.0 | 得力/deli\0012 高强度订书钉 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光(M G)K39 中性笔 | 60 | 120.0 | 晨光/M G\K39 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 904 多功能笔筒 (单位:只) 混色 | 1 | 12.0 | 得力/deli\904 | 验收通过 | |
| 12 | 得力7302液体胶(无色)(瓶) | 24 | 48.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |