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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB197********3401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 惠普 HP1005C原装碳粉 墨粉/碳粉 | 惠普/HPHP1005C原装碳粉 | 盒 | 9.00 | 125 | 1125 |
| 2 | 维达 V2002 京东超市 维达大卷纸3层850克12卷整箱卫生纸大盘纸厕纸公用卷筒纸 酒店宾馆企业商务手纸巾厕纸VS4491 | 维达/VindaV2002 | 件 | 15.00 | 190 | 2850 |
| 3 | 奔图(PANTUM)原装耗材 墨粉盒/硒鼓组件 DO-400硒鼓组件 适用M6700 P3010 | 奔图/PantumDO-400 | 支 | 8.00 | 390 | 3120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 机构管理员
联系电话: 175****7500
传真:
地址: **生产建设兵团第七师一二六团
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: