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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB191********401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 百利文 抽杆夹 报告夹 | 百利文抽杆夹 | 包 | 50.00 | 15 | 750 |
| 2 | 信发 云彩纸 彩色皮纹纸 | 信发230gA4 | 包 | 12.00 | 30 | 360 |
| 3 | 朗印 70g A4 环保商务 打印/复印纸 | 朗印70g A4 环保商务 | 件 | 33.00 | 200 | 6600 |
| 4 | 南韩 2101-4101 胶水 固体胶 胶棒 | 南韩2101-4101 | 支 | 6.00 | 6 | 36 |
| 5 | 得力 5622 档案盒 | 得力/deli5622 | 个 | 300.00 | 7.5 | 2250 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈新美
联系电话: 159****9066
传真:
地址: 焉耆县**西路人社局楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: