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一、 *采购人名称: ****交易中心
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3438
五、 *验收单位: ****交易中心
六、 *验收日期: 2024年7月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 耐油橡胶手套 | 10 | 34.3 | -160********11900 | 验收通过 | |
| 2 | 美工刀 | 15 | 29.25 | -160********11901 | 验收通过 | |
| 3 | 双面胶带 | 15 | 11.55 | -160********11902 | 验收通过 | |
| 4 | 文件夹 | 25 | 171.75 | -160********11903 | 验收通过 | |
| 5 | 档案袋 | 2 | 11.84 | -160********11904 | 验收通过 | |
| 6 | 文件夹 | 4 | 23.16 | -160********11905 | 验收通过 | |
| 7 | 垃圾袋 | 40 | 150.0 | -160********11906 | 验收通过 | |
| 8 | 文件夹配件 | 3 | 16.74 | -160********11907 | 验收通过 | |
| 9 | 活页替芯 | 10 | 60.1 | -160********11908 | 验收通过 | |
| 10 | 文件夹配件 | 25 | 107.25 | -160********11909 | 验收通过 | |
| 11 | 资料册 | 5 | 42.9 | -160********11910 | 验收通过 | |
| 12 | 资料册 | 20 | 164.8 | -160********11911 | 验收通过 | |
| 13 | 文件夹 | 2 | 15.96 | -160********11912 | 验收通过 | |
| 14 | 订书钉 | 20 | 16.8 | -160********11913 | 验收通过 | |
| 15 | 剪刀 | 10 | 38.6 | -160********11914 | 验收通过 | |
| 16 | 抹布 | 15 | 83.25 | -160********11915 | 验收通过 | |
| 17 | 喷雾 | 1 | 24.89 | -160********11916 | 验收通过 | |
| 18 | 双面胶带 | 5 | 37.75 | -160********11917 | 验收通过 | |
| 19 | 胶棒 | 1 | 20.65 | -160********11918 | 验收通过 | |
| 20 | 扫把 | 2 | 27.46 | -160********11919 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |