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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0301
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年7月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 63753 文件包/事务包 | 20 | 300.0 | 得力/deli\63753 | 验收通过 | |
| 2 | 妙洁 一次性纸杯 1000只一件 | 2 | 400.0 | 妙洁/magic\228ML | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0037-B 别针/回形针/大头针 回型针 | 10 | 40.0 | 得力/deli\0037-B | 验收通过 | |
| 4 | PR203-20E 洁柔抽纸 60包整箱*100抽 | 2 | 200.0 | 洁柔/C S\PR203-20E | 验收通过 | |
| 5 | 风和日丽复印纸A4 70g 打印/复印纸 绿泰格风A4 70g 8包装 | 5 | 900.0 | 泰格风\风和日丽复印纸A4 70g | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5953 档案袋50只装加厚款 | 10 | 420.0 | 得力/deli\5953 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 中性笔0.5可按动签字笔会议笔 12支K35 | 10 | 450.0 | 晨光/M G\0.5 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |