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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2589
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年7月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 麻袋 | 100 | 700.0 | 无品牌\麻袋 | 验收通过 | |
| 2 | 双鹿 9号碱性电池 双鹿9号碱性电池 | 24 | 120.0 | 双鹿\9号碱性电池 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 簸箕 | 120 | 588.0 | 得力/deli\LQ582 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 LQ581 扫把 | 100 | 442.0 | 得力/deli\LQ581 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 18817 得力/deli18817垃圾袋(黄)(30只/卷) | 300 | 1620.0 | 得力/deli\18817 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9553 得力/deli 9553圆形字纸篓(紫)(只) | 70 | 315.0 | 得力/deli\9553 | 验收通过 | |
| 7 | 航天 六角白色粉笔 白色粉笔 | 3 | 124.8 | 航天\六角白色粉笔 | 验收通过 | |
| 8 | 85605 得力/deli 85605电热水壶(1.7L)(白)(单位:个) | 5 | 600.0 | 得力/deli\85605 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |