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********公司财务收支和内部管控审计第二次项目
已结束
开始时间:2024-05-06
截止时间:2024-05-08标书代写
项目状态:已结束
一、****公司****公司加强和改善经营管理,****公司的管控,提高经济效益,规范公司经济业务活动,降低经营风险,提升内控制度执行力,推动公司规范化管理,****公司开展财务收支和内部管控审计。
本次审****公司****公司,****集团****公司、******公司以及**潜****公司。
审计期间:2021年1月1日至2023年12月31日
二、技术要求:****公司开展财务收支和内部管控审计,并出具审计报告。
三.商务要求:事务所每完成一个工作项目并****公司验收合格后,且收到该项目的全额增值税发票后支付审计服务费用,****银行转账方式付款。
四.资质要求:依据中国法律****事务所,具备国家行业主管部门颁发的有效执业资格。
联系人:张 联系电话:177****3617