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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N313********2414601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 卡姿兰唇膏 润唇膏 | 卡姿兰卡姿兰唇膏 | 支 | 20.00 | 5 | 100 |
| 2 | 飞科 (FLYCO)=2 剃须刀架 | 飞科/FLYCO(FLYCO)=2 | 个 | 20.00 | 5 | 100 |
| 3 | P0001 档案盒 | 无品牌P0001 | 个 | 30.00 | 7 | 210 |
| 4 | 无型号 户外椅子凳子 金属凳子 | 无品牌无型号 | 把 | 10.00 | 20 | 200 |
| 5 | 美的 MYR925 饮水机 | 美的/MideaMYR925 | 台 | 2.00 | 580 | 1160 |
| 6 | 公牛 MQ-C030C-AS 灯泡 | 公牛/BULLMQ-C030C-AS | 个 | 2.00 | 60 | 120 |
| 7 | 得力 30402 双面胶带 | 得力/deli30402 | 件 | 9.00 | 3 | 27 |
| 8 | 得力 71114 橡皮 | 得力/deli71114 | 个 | 10.00 | 4 | 40 |
| 9 | 得力 文具套装/礼盒 | 得力文具套装 | 套 | 5.00 | 23 | 115 |
| 10 | 得力 6600ES 黑 中性笔 | 得力/deli6600ES 黑 | 支 | 120.00 | 1 | 120 |
| 11 | ** SM-3262 热水瓶 | **SM-3262 | 个 | 10.00 | 45 | 450 |
| 12 | 有美 刷子 | 有美厕所刷子 | 个 | 20.00 | 20 | 400 |
| 13 | 得力 1529 算术型计算器 | 得力/deli1529 | 个 | 6.00 | 45 | 270 |
| 14 | 得力 bopp胶带 | 得力/deli30369 | 卷 | 10.00 | 10 | 100 |
| 15 | 梅花锁 铜挂锁 | 梅花锁电镀锁 | 个 | 5.00 | 10 | 50 |
| 16 | 得力 0012S 订书钉 | 得力/deli0012S | 盒 | 12.00 | 3 | 36 |
| 17 | 得力 5342 档案袋 | 得力5342 | 个 | 50.00 | 2 | 100 |
| 18 | 键盘鼠标 | 无品牌无型号 | 套 | 3.00 | 120 | 360 |
| 19 | 桌签 | 无品牌无型号 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 艾尼瓦尔﹒艾尔肯
联系电话: 130****0074
传真:
地址: ****开发区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: