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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7554
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年7月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 学生文具盒,笔袋 | 36 | 360.0 | 晨光/M G\笔袋 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AMPK0201 活动自动铅笔 | 20 | 100.0 | 晨光/M G\AMPK0201 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S96 中性笔 | 5 | 360.0 | 得力/deli\S96 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APS906H1 卷笔刀/削笔器 | 20 | 600.0 | 晨光/M G\APS906H1 | 验收通过 | |
| 5 | 玛丽 学生加厚胶套作业本子 | 30 | 480.0 | 玛丽\16K白皮作业本 | 验收通过 | |
| 6 | 玛丽 加厚学生作业本子 | 44 | 220.0 | 玛丽\小学生练习本 | 验收通过 | |
| 7 | 富光 双层玻璃办公杯 | 9 | 540.0 | 富光\玻璃杯 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 30901 铅笔 | 20 | 240.0 | 晨光/M G\30901 | 验收通过 | |
| 9 | 比尚 加厚本子 | 20 | 200.0 | 比尚\16 | 验收通过 | |
| 10 | 学生书包 | 15 | 900.0 | 迪士尼/DISNEY\2 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |