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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M070********00010
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5623 档案盒 | 得力/deli5623 | 只 | 30.00 | 10 | 300 |
| 2 | 得力 A13 得力 A13 乐素金属中性笔0.5mm子弹头(臻顺滑)(黑) | 得力/deliA13 | 盒 | 3.00 | 50 | 150 |
| 3 | 得力 9215 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli9215 | 组 | 2.00 | 55 | 110 |
| 4 | 晨光 YD-919 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M GYD-919 | 本 | 5.00 | 6 | 30 |
| 5 | 得力 记事本 | 得力/deli22800 | 本 | 10.00 | 21 | 210 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 欧**民
联系电话: ****999****
传真:
地址: **县浏万路
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**省**市**县**镇胜利北路安置小区1021号
附件信息: