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| 项目名称 | ****内部财务审计服务 |
| 采购人 | **** |
| 投资审批项目 | 否 |
| 项目规模 | |
| 资金来源 | 财政资金 |
| 项目实施地行政区划 | **市**区 |
| 是否为行政管理中介服务事项采购 | 否 |
| 所需服务类型 | ****事务所服务 |
| 服务内容 | 1.对幼儿园2020年1月1日至2023年12月31日来的财务状况进行全面审计,包括但不限于收入、支出、资产、负债、预算执行情况等方面。 2.****幼儿园内部控制制度的建立和执行情况,以及风险管理机制的有效性。 3.审查幼儿园在遵守财经法律法规、财经纪律及预算制度方面的表现。 4.对幼儿园的重大经济事项进行重点审计,如在建工程、食堂收支采购情况、管理固定资产采购、处置、债权债务情况等。 5.评估幼儿园民主理财、财务公开制度的实施情况。 6.以上内部审计服务,还出具经招标人审核的书面审计报告并无条件提供涉及该项目的相应业务指导。 |
| 中介机构要求 | 以采购公告为准 |
| 资质(资格)要求 | 需中介机构具备其中一项服务类型/资质子项 |
| 其他要求说明 | 无 |
| 服务时限及说明 | 无要求,按照合同双方自行约定 |
| 合同签订时限及说明 | 双方自行约定 |
| 服务金额 | ¥3000.00元至¥5000.00元 |
| 金额说明 | 本项目采用一轮竞价的方式选取服务单位,最高限价为0.5万元,报价低于0.3万元(最高限价的60%)为无效报价。 |
| 选取方式 | 竞价选取 |
| 需规避机构 | |
| 规避原因 | |
| 选取时间 | 2024-07-12 15:00:00 |
| 资质备案要求 | 无 |
| 采购人业务咨询电话 | ****(136****7028) |
| 监督举报电话 | ****7355 |
| 备注 | 以采购需求书为准 |
| 采购需求书下载 |