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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: **县劲松文化、体育、办公、****专店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1807
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年7月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 FKZ01 装订封面卡纸 | 4 | 100.0 | 得力/deli\FKZ01 | 验收通过 | |
| 2 | 胶棒 得力/deli 7093固体胶 (白)(只) | 16 | 56.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 3 | 电源插座 得力/deli 18170-05插座_8组_5米_PVC袋装(白)(只) | 6 | 420.0 | 得力/deli\18170-05 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 B3054 加厚订书钉(24/8)50页订书机专用配钉 镍 单位:盒 | 10 | 15.0 | 齐心/Comix\B3054 | 验收通过 | |
| 5 | 得力/deli 0371省力订书机(单位:台)黑 | 2 | 54.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 6 | 得力5534抽杆夹 | 24 | 600.0 | 得力/deli\5534 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |