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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********944********2024004408
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 斯图 6324 装订线 凭证线蜡线**线 1卷装 装订线材 | 斯图/SITOO6324, | 卷 | 3.00 | 6 | 18 |
| 2 | 晨光 APYE3Y55 B5/18K 80张黑色办公笔记本 会议记录皮面本 PU/PVC笔记本 | 晨光/M GAPYE3Y55, | 本 | 3.00 | 16.5 | 49.5 |
| 3 | 得力 7922 皮面笔记本-160张-32K-180mm*130mm(棕色)PU/PVC笔记本 | 得力/deli7922, | 本 | 12.00 | 14 | 168 |
| 4 | 晨光 ABS92737 6#15mm黑色长尾夹 (60只/罐) 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92737, | 筒 | 1.00 | 12 | 12 |
| 5 | 晨光 AGP02310 中性笔 | 晨光/M GAGP02310, | 支 | 78.00 | 2 | 156 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 余志瑛
联系电话: 138****5638
传真:
地址: **大道18号****综合楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: