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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2185
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2024年7月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 水龙珠 MFZ/ABC3 手提式干粉3公斤灭火器 | 1 | 55.0 | 水龙珠\MFZ/ABC3 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8203 5m锁定功能钢卷尺尺子 | 1 | 9.5 | 得力/deli\8203 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5683档案盒背宽55mm 文件管理 | 36 | 259.2 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |