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订单:SCZG-370********72544,于:2024-07-10 23:51进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**市-**双**街575号
成交金额:49.18,大写(人民币):肆拾玖元壹角捌分
| 1 | 订书机 | 得力/deli 0414/旋转 订书机 | 得力/deli | 0414/旋转 | 1 | ¥13.0000 | ¥13.00 |
| 2 | 便签 | 得力/deli 得力(deli)100张4色大号便利贴 76*101mm本/记事贴/ 自粘留言本 办公用品 9083 便签 | 得力/deli | 得力(deli)100张4色大号便利贴 76*101mm本/记事贴/ 自粘留言本 办公用品 9083 | 3 | ¥3.5000 | ¥10.50 |
| 3 | 干电池 | 国产 电池 7号电池 干电池 | 国产 | 电池 7号电池 | 4 | ¥2.5000 | ¥10.00 |
| 4 | 签字笔 | 得力/deli 红色 S08 签字笔 | 得力/deli | 红色 S08 | 5 | ¥2.0000 | ¥10.00 |
| 5 | 牙刷 | 国产 苍蝇拍苍蝇拍苍蝇拍苍蝇拍苍蝇拍 牙刷 | 国产 | 苍蝇拍苍蝇拍苍蝇拍苍蝇拍苍蝇拍 | 1 | ¥2.0000 | ¥2.00 |
| 6 | 回形针 | 恒谊 0018 回形针 | 恒谊 | 0018 | 1 | ¥1.7000 | ¥1.70 |
| 7 | 订书钉 | 得力/deli 0012 订书钉 | 得力/deli | 0012 | 2 | ¥0.9900 | ¥1.98 |
联系人:韩绍伟
联系方式:178****6168
采购单位:****(本级)
2024年07月11日