开启全网商机
登录/注册
| ****凯****公司全级次2024年度财务决算及德国凯毅德内部控制审计项目 |
| **** |
| 2024-07-11 17:18:49 |
| 2024-07-16 23:55:00 |
| 0.00 元 |
| 非定向询价 |
| 一次性出价 |
| **** |
| **** |
| 赵小芳 |
| 0312-****849 |
| 挂账后付款 |
| 查看附件 |
| ****凯****公司全级次2024年度财务决算审计和德国凯毅德内部控制审计项目: ****公司2023年12月31日合并资产总额434,537万元人民币,2023年合并营业收入646,192万元人民币。 1.出具全级次财务报表审计报告、管理建议书及审计情况说明书,其他法定或者相关监管机构要求出具的报告:****凯****公司合并及单体中国准则审计报告;****公司**会计准则审计报告及其中文翻译版;****公司合并国际准则审计报告及中文翻译版、单体德国准则审计报告及其中文翻译版;德国凯毅德合并国际准则审计报告及中文翻译版、单体德国准则审计报告及中文翻译版****公司单体当地准则审计报告及中文翻译版;根据审计情况,对德国凯毅****公司提出管理建议书(包括KAG、****公司、****公司、****公司****公司)。 2.****国资委年度久其决算全套报表; 3.提供年度综合咨询服务; 4.出具德国凯毅德本部内部控制审计报告。 工作要求 1.财务报表审计报告主表要求在2025年02月15日前定稿,附注在2025年02月25日前定稿; 2.要求2025年03月20日前出具正式的签字盖章版财务报表审计报告; 3.审计工作完成后,针对公司经营、内控管理等重要事项向管理层进行专项汇报; 4.****凯****公司****公司,要求中选的****集团参审所,****集团主审所的相关工作,详见附件2组成部分审计师需要提供的资料清单(包括但不限于)。 |