开启全网商机
登录/注册
********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:哈比都拉﹒沙依勒
项目联系电话:152****9055
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654025
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县阿热勒托别镇**西街七巷005号
采购单位联系人和联系方式:哈比都拉﹒沙依勒:152****9055
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****01067
采购单位预算编码:022019
三、成交信息
成交日期:2024年7月12日
总成交金额(元):2064 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****伊犁州**县青年街北商业局住宅区 | 2064.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 立信 2994-20 会计凭证档案盒 | 立信 | 2994-20 | 5 | 2.5 | 12.5 | |
| 2 | 驿悦 卡套/证件套 工作证卡套+挂绳 | 驿悦 | 卡套 | 40 | 2.0 | 80.0 | |
| 3 | 乐袋 收纳箱/盒/袋 收纳箱 | 乐袋 | 收纳箱 | 1 | 80.0 | 80.0 | |
| 4 | 得力 BR109 财务证明用品 凭证包角 | 得力/deli | BR109 | 1 | 4.5 | 4.5 | |
| 5 | 婕茵桐 喷瓶/面霜分装瓶 喷瓶 | 婕茵桐 | 喷瓶 | 26 | 5.0 | 130.0 | |
| 6 | 晨光 ABS916K7 订书机 | 晨光/M G | ABS916K7 | 10 | 26.0 | 260.0 | |
| 7 | 公牛 GN-403 电源插座 插线板 | 公牛/BULL | GN-403 | 4 | 70.0 | 280.0 | |
| 8 | 晨光 91344 剪刀 | 晨光/M G | 91344 | 15 | 8.0 | 120.0 | |
| 9 | 得力 0232 订书机 起钉器 | 得力/deli | 0232 | 12 | 4.5 | 54.0 | |
| 10 | 得力 0213 订书钉 | 得力/deli | 0213 | 30 | 9.5 | 285.0 | |
| 11 | 晨光 MG7103 胶棒 | 晨光/M G | MG7103 | 36 | 4.5 | 162.0 | |
| 12 | 晨光 ABS92702 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS92702 | 8 | 24.0 | 192.0 | |
| 13 | 3M 3036 胶带/胶纸/胶条 胶带 | 3M | 3036 | 18 | 12.0 | 216.0 | |
| 14 | 南极人 床品三件套 | 南极人/nanJiren | 三件套 | 1 | 98.0 | 98.0 | |
| 15 | 鞋刷 | 好媳妇 | 0668 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 16 | 鞋刷 | 好媳妇 | 0668 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: