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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年7月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S628 荧光笔 | 1 | 9.9 | 得力/deli\S628 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 BQ117 便签本/便条纸/N次贴 | 2 | 28.0 | 得力/deli\BQ117 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 书立/阅读架 | 1 | 67.0 | 得力/deli\78986 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8597 票夹/长尾夹 | 3 | 18.0 | 得力/deli\8597 | 验收通过 | |
| 5 | 好媳妇 胶棉拖把 | 1 | 45.0 | 好媳妇\33cm | 验收通过 | |
| 6 | 金士顿 DTKN/128GB U盘 | 3 | 200.7 | 金士顿/Kingston\DTKN/128GB | 验收通过 | |
| 7 | 得力 58183 铅笔 | 4 | 28.8 | 得力/deli\58183 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 72257 橡皮 | 10 | 30.0 | 得力/deli\72257 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7092 胶棒 | 3 | 7.5 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 30122 胶带/胶纸/胶条 | 1 | 3.0 | 得力/deli\30122 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0595 卷笔刀/削笔器 | 2 | 10.4 | 得力/deli\0595 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 8592 票夹/长尾夹 | 8 | 36.0 | 得力/deli\8592 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 18503 普通干电池 | 1 | 35.8 | 得力/deli\18503 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 6824 马克笔 | 1 | 13.4 | 得力/deli\6824 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 5706 文件袋 | 5 | 40.0 | 得力/deli\5706 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 5308 文件夹 | 5 | 33.0 | 得力/deli\5308 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 19213 纸杯 | 4 | 32.0 | 得力/deli\19213 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 2036S 美工刀 | 2 | 10.8 | 得力/deli\2036S | 验收通过 | |
| 19 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml 矿泉水/纯净水 | 6 | 180.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml | 验收通过 | |
| 20 | 得力 5624ES 档案盒 | 3 | 37.5 | 得力/deli\5624ES | 验收通过 | |
| 21 | 得力 6492 铅笔 | 1 | 4.6 | 得力/deli\6492 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 77757 剪刀 | 1 | 12.6 | 得力/deli\77757 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 S456 替芯/铅芯 | 1 | 1.6 | 得力/deli\S456 | 验收通过 | |
| 24 | 得力 S08 中性笔 | 5 | 81.5 | 得力/deli\S08 | 验收通过 | |
| 25 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |