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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1J585********804
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 佳印/UPM A4 70g(8包/箱) 打印/复印纸 | 佳印/UPMA4 70g(10包/箱) | 箱 | 10.00 | 165 | 1650 |
| 2 | 得力/deli 8591 推夹器 | 得力/deli8591 | 个 | 28.00 | 20 | 560 |
| 3 | 罗技 罗技无线键鼠套装MK270 | 罗技/LogitechMK270 | 套 | 2.00 | 135 | 270 |
| 4 | 罗技鼠标 M185 | 罗技/LogitechM185 | 件 | 4.00 | 75 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王程程
联系电话: 155****2342
传真:
地址: ****关区人民大街11855号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: