一、合同编号:NMGZFCG-HT-2024-708757 二、合同名称:****车辆维修和保养服务定点服务采购合同 三、项目编号:**** 四、项目名称:****车辆维修和保养服务定点采购 五、合同主体 采购人(甲方):**** 地址:**自治区-**市-****** 联系方式:183****5998 供应商(乙方):**** 地址:**林东镇井子沟村三组 联系方式:138****7745 六、合同主要信息 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元) | 1 | 前轮轴承,采购数量:2.0000; | 2(盘) | 850.00 | 1700.00 | | 2 | 机滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 80.00 | 80.00 | | 3 | 清洗剂,采购数量:3.0000; | 3(桶) | 30.00 | 90.00 | | 4 | 空调滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 150.00 | 150.00 | | 5 | 氟油,采购数量:2.0000; | 2(瓶) | 150.00 | 300.00 | | 6 | 前刹车盘,采购数量:2.0000; | 2(个) | 1350.00 | 2700.00 | | 7 | 下支臂,采购数量:2.0000; | 2(个) | 2050.00 | 4100.00 | | 8 | 前刹车分泵,采购数量:1.0000; | 1(个) | 1670.00 | 1670.00 | | 9 | 方向助力泵,采购数量:1.0000; | 1(个) | 2350.00 | 2350.00 | | 10 | 刹车油,采购数量:2.0000; | 2(瓶) | 120.00 | 240.00 | | 11 | 上支臂,采购数量:2.0000; | 2(个) | 1480.00 | 2960.00 | | 12 | 机油,采购数量:2.0000; | 2(桶) | 380.00 | 760.00 | | 13 | 氟管,采购数量:3.0000; | 3(根) | 450.00 | 1350.00 | | 14 | 氟箱,采购数量:1.0000; | 1(个) | 1150.00 | 1150.00 | | 15 | 维修工时,采购数量:1.0000; | 1(次) | 800.00 | 800.00 | | 16 | 氟,采购数量:4.0000; | 4(罐) | 80.00 | 320.00 | | 17 | 蒸发箱,采购数量:1.0000; | 1(个) | 1350.00 | 1350.00 | | 18 | 空滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 150.00 | 150.00 | | 19 | 干燥罐,采购数量:1.0000; | 1(个) | 650.00 | 650.00 | | 20 | 助力油,采购数量:2.0000; | 2(桶) | 120.00 | 240.00 | | 21 | 电子扇总成,采购数量:1.0000; | 1(套) | 950.00 | 950.00 | | 22 | 玻璃水,采购数量:2.0000; | 2(瓶) | 30.00 | 60.00 | 合同金额: 24120.00元,大写(人民币):贰万肆仟壹佰贰拾元整 七、合同主要信息 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元) | 1 | 前轮轴承,采购数量:2.0000; | 2(盘) | 850.00 | 1700.00 | | 2 | 机滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 80.00 | 80.00 | | 3 | 清洗剂,采购数量:3.0000; | 3(桶) | 30.00 | 90.00 | | 4 | 空调滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 150.00 | 150.00 | | 5 | 氟油,采购数量:2.0000; | 2(瓶) | 150.00 | 300.00 | | 6 | 前刹车盘,采购数量:2.0000; | 2(个) | 1350.00 | 2700.00 | | 7 | 下支臂,采购数量:2.0000; | 2(个) | 2050.00 | 4100.00 | | 8 | 前刹车分泵,采购数量:1.0000; | 1(个) | 1670.00 | 1670.00 | | 9 | 方向助力泵,采购数量:1.0000; | 1(个) | 2350.00 | 2350.00 | | 10 | 刹车油,采购数量:2.0000; | 2(瓶) | 120.00 | 240.00 | | 11 | 上支臂,采购数量:2.0000; | 2(个) | 1480.00 | 2960.00 | | 12 | 机油,采购数量:2.0000; | 2(桶) | 380.00 | 760.00 | | 13 | 氟管,采购数量:3.0000; | 3(根) | 450.00 | 1350.00 | | 14 | 氟箱,采购数量:1.0000; | 1(个) | 1150.00 | 1150.00 | | 15 | 维修工时,采购数量:1.0000; | 1(次) | 800.00 | 800.00 | | 16 | 氟,采购数量:4.0000; | 4(罐) | 80.00 | 320.00 | | 17 | 蒸发箱,采购数量:1.0000; | 1(个) | 1350.00 | 1350.00 | | 18 | 空滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 150.00 | 150.00 | | 19 | 干燥罐,采购数量:1.0000; | 1(个) | 650.00 | 650.00 | | 20 | 助力油,采购数量:2.0000; | 2(桶) | 120.00 | 240.00 | | 21 | 电子扇总成,采购数量:1.0000; | 1(套) | 950.00 | 950.00 | | 22 | 玻璃水,采购数量:2.0000; | 2(瓶) | 30.00 | 60.00 | 合同金额: 24120.00元,大写(人民币):贰万肆仟壹佰贰拾元整 七、验收日期:2024年07月15日 八、验收组成员:于守忠、高永富、郭明 九、验收意见:验收通过 十、其他补充事宜: **** 2024年07月15日 | | | | | | |