巴林左旗信访局巴林左旗信访局车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2024年07月15日
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********车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告
发布时间:2024/7/15
一、合同编号:NMGZFCG-HT-2024-708757
二、合同名称:****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号:****
四、项目名称:****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体

采购人(甲方):****

地址:**自治区-**市-******

联系方式:183****5998

供应商(乙方):****

地址:**林东镇井子沟村三组

联系方式:138****7745

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 前轮轴承,采购数量:2.0000; 2(盘) 850.00 1700.00
2 机滤,采购数量:1.0000; 1(个) 80.00 80.00
3 清洗剂,采购数量:3.0000; 3(桶) 30.00 90.00
4 空调滤,采购数量:1.0000; 1(个) 150.00 150.00
5 氟油,采购数量:2.0000; 2(瓶) 150.00 300.00
6 前刹车盘,采购数量:2.0000; 2(个) 1350.00 2700.00
7 下支臂,采购数量:2.0000; 2(个) 2050.00 4100.00
8 前刹车分泵,采购数量:1.0000; 1(个) 1670.00 1670.00
9 方向助力泵,采购数量:1.0000; 1(个) 2350.00 2350.00
10 刹车油,采购数量:2.0000; 2(瓶) 120.00 240.00
11 上支臂,采购数量:2.0000; 2(个) 1480.00 2960.00
12 机油,采购数量:2.0000; 2(桶) 380.00 760.00
13 氟管,采购数量:3.0000; 3(根) 450.00 1350.00
14 氟箱,采购数量:1.0000; 1(个) 1150.00 1150.00
15 维修工时,采购数量:1.0000; 1(次) 800.00 800.00
16 氟,采购数量:4.0000; 4(罐) 80.00 320.00
17 蒸发箱,采购数量:1.0000; 1(个) 1350.00 1350.00
18 空滤,采购数量:1.0000; 1(个) 150.00 150.00
19 干燥罐,采购数量:1.0000; 1(个) 650.00 650.00
20 助力油,采购数量:2.0000; 2(桶) 120.00 240.00
21 电子扇总成,采购数量:1.0000; 1(套) 950.00 950.00
22 玻璃水,采购数量:2.0000; 2(瓶) 30.00 60.00

合同金额: 24120.00元,大写(人民币):贰万肆仟壹佰贰拾元整

七、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 前轮轴承,采购数量:2.0000; 2(盘) 850.00 1700.00
2 机滤,采购数量:1.0000; 1(个) 80.00 80.00
3 清洗剂,采购数量:3.0000; 3(桶) 30.00 90.00
4 空调滤,采购数量:1.0000; 1(个) 150.00 150.00
5 氟油,采购数量:2.0000; 2(瓶) 150.00 300.00
6 前刹车盘,采购数量:2.0000; 2(个) 1350.00 2700.00
7 下支臂,采购数量:2.0000; 2(个) 2050.00 4100.00
8 前刹车分泵,采购数量:1.0000; 1(个) 1670.00 1670.00
9 方向助力泵,采购数量:1.0000; 1(个) 2350.00 2350.00
10 刹车油,采购数量:2.0000; 2(瓶) 120.00 240.00
11 上支臂,采购数量:2.0000; 2(个) 1480.00 2960.00
12 机油,采购数量:2.0000; 2(桶) 380.00 760.00
13 氟管,采购数量:3.0000; 3(根) 450.00 1350.00
14 氟箱,采购数量:1.0000; 1(个) 1150.00 1150.00
15 维修工时,采购数量:1.0000; 1(次) 800.00 800.00
16 氟,采购数量:4.0000; 4(罐) 80.00 320.00
17 蒸发箱,采购数量:1.0000; 1(个) 1350.00 1350.00
18 空滤,采购数量:1.0000; 1(个) 150.00 150.00
19 干燥罐,采购数量:1.0000; 1(个) 650.00 650.00
20 助力油,采购数量:2.0000; 2(桶) 120.00 240.00
21 电子扇总成,采购数量:1.0000; 1(套) 950.00 950.00
22 玻璃水,采购数量:2.0000; 2(瓶) 30.00 60.00

合同金额: 24120.00元,大写(人民币):贰万肆仟壹佰贰拾元整

七、验收日期:2024年07月15日
八、验收组成员:于守忠、高永富、郭明
九、验收意见:验收通过
十、其他补充事宜:

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2024年07月15日

招标进度跟踪
2024-07-15
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