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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****办公店(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2979
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年7月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6009 剪刀 | 5 | 30.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0391 订书机 | 1 | 50.0 | 得力/deli\0391 | 验收通过 | |
| 3 | 得力6824 记号笔/粗笔 4003记号笔 | 24 | 48.0 | 得力/deli\得力6824 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 6 | 45.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 5 | 金派 活页会议记录本 | 3 | 105.0 | 金派\JP-99 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 C6084 彩色复印纸 仿皮纹封面打印纸A4 | 5 | 150.0 | 齐心/Comix\C6084 | 验收通过 | |
| 7 | 工字牌 573 印油/印泥/** 工艺12#印泥/** | 5 | 25.0 | 工字牌/GONGZI\573 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5623ES 档案盒 | 10 | 85.0 | 得力/deli\5623ES | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 7105 胶棒 | 48 | 144.0 | 晨光/M G\7105 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0012 订书钉 订书针 | 50 | 100.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 11 | 斑马 60*40*1000张 标签打印纸/条码纸 | 1 | 45.0 | 斑马/ZEBRA\60*40*1000张 | 验收通过 | |
| 12 | 得实 DL-218 色带/碳带 碳带 | 1 | 100.0 | 得实/DASCOM\DL-218 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 5684 档案盒 | 10 | 115.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 14 | 齐心 35-14扣子文件袋 | 100 | 100.0 | 齐心/Comix\35-14 | 验收通过 | |
| 15 | 天顺 Q311/Q310 档案夹 Q310/Q311抽干夹 | 50 | 100.0 | 天顺 \Q311/Q310 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 6600ES 中性笔 | 67 | 67.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |