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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7475
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年7月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 格力 风扇/换气扇配件 | 2 | 658.0 | 格力/GREE\FD-4012-WG | 验收通过 | |
| 2 | 日记本 | 1 | 29.0 | 其他家\笔记本 | 验收通过 | |
| 3 | 日记本 | 2 | 72.0 | 其他家\A5 | 验收通过 | |
| 4 | 恒飞 ZCS-BVR 恒飞 网线电源线ZCS-BV | 3 | 75.0 | 恒飞\ZCS-BVR | 验收通过 | |
| 5 | GN-317 3米 公牛分控多功能插座 | 3 | 204.0 | 公牛/BULL\GN-317 3米 | 验收通过 | |
| 6 | 回力 防滑/防水安全鞋 | 60 | 2580.0 | 回力/Warrior\HXL807 | 验收通过 | |
| 7 | 雨丝梦洋伞 商务型晴雨伞 | 60 | 2700.0 | 雨丝梦洋伞\1750 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0012 订书钉 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 9 | 7732 便签本/便条纸/N次贴 得力文化用品便签纸、便利贴 76x76mm 淡黄 | 24 | 55.2 | 得力/deli\7732 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5664-75 档案盒 | 10 | 150.0 | 得力/deli\5664-75 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |