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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0343
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年7月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 珠塑 塑料椅子 | 5 | 110.0 | 珠塑/ZHU SU\椅子 | 验收通过 | |
| 2 | 汇星文具 平板电脑支架 | 2 | 130.0 | 汇星文具\HX7904 | 验收通过 | |
| 3 | 艾美特 FS35129R 电风扇 | 5 | 1150.0 | 艾美特/Airmate\FS35129R | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 7号电池一排5粒 | 10 | 125.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
| 5 | 广博WWZ19305-X三层文件盘(铁丝)黑 | 5 | 337.5 | 广博/Guangbo\WWZ19305-X | 验收通过 | |
| 6 | 得力(得力)770 电话机 白色 (单位:台) | 1 | 159.01 | 得力/deli\770 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |