苏州市轨道交通集团有限公司报表审计等会计师事务所选聘项目2024-FW-BBSJ-01标竞争性谈判公告

发布时间: 2024年07月23日
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********事务所选聘项目2024-FW-BBSJ-01标

谈判澄清答疑文件

各谈判响应单位:

根据谈判响应单位的疑问和竞争性谈判文件的规定,现对********事务所选聘项目2024-FW-BBSJ-01标作如下答疑:

1.文件第5页,第一条采购范围:出具********公司2024-2028年度财务服务、专项审计报告、内控报告,2025-2029年季报服务及相关配合工作等。

Q1:采购范围所指的专项审计报告未明确具体内容,是否指国资考核指标完成情况专项审计报告

Q2:采购范围所指的内控报告……

答:****国资委考核的专项报告、预决算报告、专项核查报告等;内控报告指****的内部控制审计报告。


2.文件第42页,用户需求文件(一)2、财务报表审计范围:集团公司及合****公司报表,如合****公司,审计费用不变。

Q:合****公司数量是否有区间范围,****公司,可能将大幅增加审计工作量,与审计费用不匹配。

答:按竞争性谈判文件要求执行。


3. 文件第46页,咨询服务合同第二条,乙方应于次年3月30日前出具(初稿与次年2月底前出具)上一年度审计报告、专项审计报告及内控评价报告,于季度末的下一月20号前出具季度审计报告。

Q:季度审计报告是否即为季报代编或复核,并非需要执行审计程序并出具审计报告按常规理解,事务所一般无法于季度末的下一月20号前出具季度审计报告。

答:指季报代编,出具时间按竞争性谈判文件要求执行。


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2024年7月23日

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