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****审计局审计组2017年10月23日至2018年1月31日,对我中心2012年1月至2017年6月财政财务收支情况进行审计。并出具了《审计报告》(河审企报[2018]4号)。《报告》****中心****市委、市政府的领导下取得的成绩。同时也非****中心存在问题,并提出了富有建设性的审计建议。我中心主要领导高度重视,立即组织班子成员和相关科室人员多次召开会议,****中心存在问题,进行了****市政府行文报告,与相关单位对接、致函,要求积极配合并予以切实整改。现将整改结果公示如下:
一、关于应纳入预算未纳入预算的问题
整改结果:针对此问题,我中心在今年下半年编制2019年度部门预算时,严格按照《中华人民**国预算法》规定做好部门预算编制,完成审计整改。
二、违规使用棚户区改造资金问题
整改结果:6月13日该笔专****中心棚改专户,原渠道归还专项资金,完成审计整改。
三、地储备规模较大,土储备土地供应进度缓慢问题
整改结果:****人民政府做好征收地块移交、场地平整,资金拨付等方面工作;****住建局提出关于**市**区已征收土地供应所需配建路网的实施建议;三****人民政府协调解决配建路网等影响土地供应问题。
其他相关问题正在按程序完善手续和办理之中。
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2018年7月17日
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