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| 2024年财务经费及专项资金审计 |
| 审计服务 |
| **区 |
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| 牛老师 |
| 010****6515 |
| (一)内部审计 对**人社局2024年局机关及所属5家事业单位的财务收支情况开展事前审计,包含所有支出项目,及提供审计咨询服务。具体内容包括:单位预决算管理、财务管理、资产管理、资金支付合规性以及内控执行情况等。 (二)专项审计 结合工作实际,抽取部分高风险项目实施业务、财务专项审计。 ****服务中心审计 抽查15****中心审计各项资金的管理使用情况。一是社会保险基金收、支、余情况。二是社会公益性岗位补贴资金相关政策落实及管理使用情况。三是其他劳动保障专项资金(退休社会化服务经费、两节送温暖资金、自采暖补贴等专项资金)的管理使用情况。四是中央直达资金(中央就业补助社会公益性岗位补贴资金和国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金)使用效率。 |
| 财政性资金 |
| 19 |
| 比选 |
| 自合同签订之日起至审计检查报告编制完成并通过甲方审核为止。合同签订时间:自中选通知书发出之日起30日内签订中介服务合同。 |
| 2024年07月26日 |
| 18 |
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| 3工作日 |