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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****0585X****12402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 红双喜 S70碳素底板 直拍 乒乓球拍 板球拍 | 红双喜/DHSS70碳素底板 直拍 | 副 | 5.00 | 40 | 200 |
| 2 | 红双喜 5802 羽毛球拍 | 红双喜/DHS5802 | 副 | 8.00 | 60 | 480 |
| 3 | 狂神 8813 篮球 | 狂神0942 | 只 | 5.00 | 80 | 400 |
| 4 | 玛丽 日记本 笔记本 | 玛丽3280 | 本 | 77.00 | 20 | 1540 |
| 5 | 力士 ****132 头发护理 洗护套装毛巾 | 力士/LUX****132 | 盒 | 120.00 | 80 | 9600 |
| 6 | 秋叶原 电话配件 充电宝 | 秋叶原/CHOSEALQS80T100S | 个 | 38.00 | 70 | 2660 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈清俊
联系电话: 189****7816
传真:
地址: ****园区**大街293号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: