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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********241004
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ADM92997 A4拉杆夹报告夹310-18报告夹一包10个装,办公灰白色 | 晨光/M GADM92997 | 包 | 65.00 | 12 | 780 |
| 2 | 得力 33660 deli/新阳30页/60资料册文件册(原料) | 得力/deli33660 | 个 | 50.00 | 12 | 600 |
| 3 | 得力 63209 得力文件盒档案盒63209-新阳AF-5.5CM原料 | 得力/deli63209 | 只 | 30.00 | 11 | 330 |
| 4 | APP 黑钢炮 70G A4 小钢炮黑旋风70克A4`/A3打印/复印纸,大箱装一箱8包*500张*70G*a4 | APP黑钢炮 70G A4 | 箱 | 4.00 | 195 | 780 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 宫利航
联系电话: 183****0307
传真:
地址: **县中华东路88号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: