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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9923
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年7月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 星空 折叠床/午休床 | 15 | 2400.0 | 星空\折叠床 | 验收通过 | |
| 2 | 帐篷 帐篷 | 6 | 7680.0 | 无品牌\帐篷 | 验收通过 | |
| 3 | 木桩 | 120 | 6720.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 正招 雨衣 雨衣 | 45 | 3825.0 | 正招\雨衣 | 验收通过 | |
| 5 | 东消 40 森林消防专业消防水带 | 15 | 5520.0 | 东消\40 | 验收通过 | |
| 6 | 湘渝远航 4.3公斤救生圈 专业救生圈游泳圈加厚实心国标塑料 | 20 | 1500.0 | 湘渝远航\4.3公斤救生圈 | 验收通过 | |
| 7 | 骑安 QA-9059 专业救生衣 | 50 | 5250.0 | 骑安\QA-9059 | 验收通过 | |
| 8 | 安赛瑞 编织袋 | 500 | 900.0 | 安赛瑞\安赛瑞39861 | 验收通过 | |
| 9 | 立锦 锄头 | 20 | 1360.0 | 立锦\828-115 | 验收通过 | |
| 10 | 神火 照明灯 | 10 | 680.0 | 神火\L6 | 验收通过 | |
| 11 | 卫洋 锹 | 30 | 1350.0 | 卫洋\铁锹 | 验收通过 | |
| 12 | 先科 喇叭 | 20 | 1760.0 | 先科/SAST\k02 | 验收通过 | |
| 13 | 吉列 刀片 | 10 | 1200.0 | 吉列/GILLETTE\其它 | 验收通过 | |
| 14 | 回力 3087 雨鞋 | 30 | 2040.0 | 回力/Warrior\3087 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |