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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2869
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年7月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 钻石牌 风扇/换气扇配件 | 2 | 144.0 | 钻石牌/DIAMOND\排风扇 | 验收通过 | |
| 2 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 | 10 | 320.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 596ml | 验收通过 | |
| 3 | 金隆兴 托盘 | 4 | 14.0 | 金隆兴\蚊香盘 | 验收通过 | |
| 4 | 绿联 显示屏视频数据线 | 1 | 38.0 | 绿联/Ugreen\数据线 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光自停顿5m钢卷尺AHT99108 | 2 | 28.5 | 晨光/M G\AHT99108 | 验收通过 | |
| 6 | 得力7414莱茵河复印纸(A4-80g-8包)(包) | 4 | 790.32 | 得力/deli\7414 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |